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    330782000000/2015-201366

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    办公室

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  • 成文日期:

    2015-04-10 00:00:00

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    主动公开

义乌市行政服务中心2015年部门预算
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发布时间:2015-04-10 15:19

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一、义乌市行政服务中心概况 

  (一)主要职能 

  1. 负责对“市行政服务中心”(以下简称“中心”)各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。 

  2. 负责义乌市国际贸易服务中心各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。 

  3. 负责对镇(街道)便民服务站和部门便民服务窗的监督和业务指导。 

  4. 负责对全市便民服务工作体系的建设与管理。 

  5. 负责对“中心”日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。 

  6. 负责督促检查“中心”各窗口“五件”管理、“五制”办理的执行情况,做好收退件的认定复核和办结时间的查验工作,并按要求做好相应事项的统计、归档工作;督促落实“周例会”、“联审会”确定事项和其他重大事项的办理情况。 

  7. 负责“窗口”的设置调整以及各项工作制度、管理制度的修改和执行情况的监督检查。 

  8. 负责“中心”服务内容、办事程序、运行制度的修改和解释工作。 

  9. 负责对“中心”各窗口工作投诉举报的初步核查。 

  10. 牵头行政审批制度改革工作,研究行政审批方式的创新,拟订并组织实施行政审批制度改革方案;负责全市行政审批工作的协调、管理和监督,负责行政审批违法违纪行为的初步核查。 

  11. 负责公共资源交易平台的组织、协调、服务。 

  12. 负责数字城市管理平台的管理、协调、服务。 

  13. 承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市行政服务中心预算包括:部门本级预算及下属事业单位,包括义乌市行政服务中心电子监管办公室、义乌市政府采购中心、义乌市公共资源交易中心、义乌市数字城市管理中心、义乌市投资项目审批代办服务中心。 

  二、义乌市行政服务中心2015年部门预算安排情况说明  

   (一)收入预算总体安排情况    

   义乌市行政服务中心2015年收入预算3506.34万元,其中财政拨款3228.53万元,占92.08%;用单位支出户结余弥补收支差额25.26万元,占0.72%,上年结转收入252.55万元,占7.2%    

  (二)支出预算总体安排情况    

    义乌市行政服务中心2015年支出预算3506.34万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务3501.77万元,教育支出3.7万元,城乡社区事务支出0.87万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出1120.92万元,日常公用支出165.97万元,项目支出2219.45万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

   2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项)562.53万元,主要用于中心大楼建设项目尾款支付、中心设备新增、网络监控弱电硬件维护、综合行政审批服务平台等数字化项目建设维护及下属各事业单位日常运行专项费用等。 

  2.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)412.99万元,主要用于义乌市行政服务中心部门本级人员经费、公用经费等行政运行经费支出。 

  3.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)522.84万元,主要用于村级代办员补贴发放和复印机、办公家具等办公设备购置支出。 

  4.一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)政务公开审批(项)1088.36万元,主要用于窗口工作人员伙食补助、特殊岗位津贴发放、工作服制作,涉外政策发布、镇街便民服务站建设调研改革费等费用支出。 

  5、一般公共服务支出()政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项)915.04万元,主要用于部分下属事业单位人员经费、公用经费等事业运行经费支出。 

  6、教育支出()进修及教育(款)培训支出(项)3.7万元,主要用于部门本级及下属事业单位专项业务培训费支出。 

  7、城乡社区事务支出()建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)0.87万元,主要用于下属单位公共资源交易中心义乌市综合专家库系统建设与运行维护。 

  (四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年拟安排因公出国(境)团组零次,因公出国(境)零人,安排因公出国(境)费支出零万元。  

  2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算22.5万元,比上年下降27.77%。其中:外事接待费零万元,国内公务接待支出22.5万元,主要用于接待全国各地政府及兄弟单位来行政服务中心考察等费用支出。 

  三、名词解释 

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用) 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和省补资金。 

  2.用支出户结余收入弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用支出户结余弥补本年收支缺口的资金。 

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 



附件

2015预算经济分类支出总表.xls


附件

2015预算公开.doc


附件

2015预算公开表格.xls