政府信息公开
  • 信息索引号:

    330782000000/2015-201383

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    计划财务科

  • 发文字号:

    义交

  • 成文日期:

    2015-04-10

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市交通运输局2015年部门预算
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发布时间:2015-04-10 00:00

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  一、义乌市交通运输局概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的开展战略、法规和方针政策。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策及其组织实施、监督检查。指导公路、水路行业有关体制改革。 

  2.负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。 

  3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、搬运装卸、运输服务等行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;指导出租车行业管理工作。 

  4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;指导全市公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。 

  5.指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、运政、航政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网和农村公路路网的运行监测和协调工作。 

  6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。 

  7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。 

  8.按规定权限管理直属单位组织、人事、劳动工资、财务、职工教育培训和精神文明建设等工作。 

  9.负责交通运输行业的行政执法和监察工作。 

  10.负责交通战备日常工作。 

      11.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。 

  12.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求,在本行业发展规划中编制安全生产方面内容,层层落实安全生产责任制,在人、财、物等方面予以保障;组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准,定期分析行业安全生产形势,提出有针对性的安全防范措施,加强行业安全生产规章制度建设,引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备,提高行业安全生产水平;加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查,定期组织开展行业安全生产考核,表彰先进,总结交流经验。 

  13.承办市委、市政府交办的其它事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,交通运输局部门预算包括:局本级预算、道路运输管理局、农村公路管理处、公路管理处、交通工程质量安全监督管理站和隧道管理所单位预算。 

  二、交通运输局2015年部门预算安排情况说明   (一)收入预算总体安排情况   交通运输局2015年收入预算73381.49万元,其中:财政拨款73356.06万元,上年结余25.43万元。 

  

  

      (二)支出预算总体安排情况   交通运输局2015年支出预算73381.49万元。 

  

  1.按支出功能分类,包括行政运行733.58万元,一般行政管理事务66.47万元,公路养护3292.97万元,公路运输管理2012.81万元,其他公路水路运输支出10767.51万元,其他政府性基金支出6538万元,基本建设支出9280.59万元,征地和拆迁补偿支出40000万元,其他交通运输支出689.56万元。 

  2.按支出用途分类,包括基本支出3055.19万元,项目支出70326.3万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

   2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 

       1.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)事务733.58万元,主要用于局本级行政人员工资、公用经费等基本支出。 

  2.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项)事务 66.47万元,主要用于交通行业管理、国际贸易改革业务费、创建、宣传、档案、法律顾问等支出。   3.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)事务3292.97万元,主要用于公路养护管理人员工资及公用经费等基本支出和农村公路大中修及日常养护支出等项目支出。 

  

  4.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)事务2012.81万元,主要用于运输管理人员工资、公用经费等基本支出,和国贸改革试点业务、96520运管投诉台、物业管理和更新设备购置费等项目支出。   5.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)事务10767.51万元,主要用于城乡公交一体化补助、“十三五”规划编制费、港务管理、质监站和隧道所各项经费支出等项目。 

  

  6.交通运输(类)公路水路运输(款)其他政府性基金支出(项)事务6538万元,主要用于智慧公交工程建设、公交一体化财政补贴支出等项目。 

  7.交通运输(类)公路水路运输(款)基本建设支出(项)事务9280.59万元,主要用于农村基础设施建设、城市建设支出等项目。 

  8.交通运输(类)公路水路运输(款)征地和拆迁补偿支出(项)事务40000万元,主要用于交通建设项目征地和拆迁补偿费支出等项目。 

  7.交通运输(类)公路水路运输(款)其他支出689.56万元,主要用于公路路政管理、公路和运输安全、公路和运输信息化建设、保护及补偿费等收入安排等项目。 

  (四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年拟安排因公出国(境)团组0次,因公出国(境)0人,安排因公出国(境)费支出0万元,比上年下降0%。 

  2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算39.72万元,比上年下降71%。其中:国内公务接待支出39.72万元,主要用于接待上级领导检查指导交通工作及同行业交流工作经验等支出。 

  3.公务用车购置及运行费:2015年初公务用车保有量  47辆,安排公务用车购置及运行费142.5万元,比上年下降18%。其中:公务用车运行费支出142.5万元,车均运行费3万元,主要用于道路运输管理局、公路管理处、农村公路管理处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和省补资金。 

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 

  3.用支出户结余收入弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用支出户结余弥补本年收支缺口的资金。 

  4.其他收入:财政间隙资金、负债资金,不包括社保基金。 

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 


附件

局上报附件2.xls