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    11330782K15042997H/2015-124603

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    财政办

  • 发文字号:

    20150824

  • 成文日期:

    2015-08-24 00:00:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市北苑街道2014年部门决算
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发布时间:2015-08-24 00:00

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  义乌市北苑街道2014年部门决算 

  一、义乌市北苑街道概况 

  北苑街道现辖8个社区、25个行政村、2个居委会,总面积36.6平方公里,总人口21多万人(其中外来人口16万人)。目前街道在册行政干部60名,事业工作人员54人,大学生村官8名,精简遗属4人,临时聘用人员253名,离休1人,行政退休27人,事业退休16人。内设党政办、经济发展办、社会事业办、政法办、规划建设办、财政办六个职能办公室;农业、社会事业办、财务管理三个服务中心,以及工商企业服务所、劳动社会保障所、村镇建设服务所、国土资源管理所等四个所。下设柳青工作片、前洪工作片、北城工作片等三个工作片管辖27个村居。另有幸福、建设、迎宾、复兴、四季、丹溪、望道和拥军8个社区。从决算构成看北苑街道部门决算包括:本级决算和基建决算。 

  二、北苑街道2014年决算安排情况说明   (二)部门决算单位构成 

  

    

      从预算单位构成看,义乌市人民政府北苑街道办事处部门决算包括:本级决算、基建决算。 

    

  二、义乌市人民政府北苑街道办事处2014年部门决算情况说明 

    

  (一)收入决算总体情况 

    

      义乌市人民政府北苑街道办事处2014年本年收入合计 41,617.95 万元,其中:财政拨款收入 41,614.4 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 3.55 万元。 

    

      2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 13,617.15 万元。 

    

  (二)支出决算总体情况 

    

      义乌市人民政府北苑街道办事处2014年本年支出合计 41,617.95 万元。 

  1.按支出功能分类 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

416179514.7 

28945802.70 

387,233,712.00 

201 

一般公共服务支出 

28127713.00 

21127713.00 

7,000,000.00 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

19,317,630.00 

19,317,630.00 

  

2010301 

  行政运行 

19,167,630.00 

19,167,630.00 

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

150,000.00 

150,000.00 

  

20106 

财政、组织事务 

100533.00 

100533.00 

  

2010699 

  其他财政、组织事务支出 

100533.00 

100533.00 

  

20199 

其他一般公共服务支出 

8,709,550.00 

1,709,550.00 

7,000,000.00 

2019999 

  其他一般公共服务支出 

8,709,550.00 

1,709,550.00 

7,000,000.00 

207 

文化体育与传媒支出 

726,250.00 

726,250.00 

  

20701 

文化 

726,250.00 

726,250.00 

  

2070199 

  其他文化支出 

726,250.00 

726,250.00 

  

208 

社会保障和就业支出 

4,239,000.00 

1,059,000.00 

3,180,000.00 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

1,059,000.00 

1,059,000.00 

  

2080199 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出 

1,059,000.00 

1,059,000.00 

  

20802 

民政管理事务 

3,180,000.00 

  

3,180,000.00 

2080208 

  基层政权和社区建设 

3,180,000.00 

  

3,180,000.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1,575,550.00 

1,575,550.00 

  

21007 

人口与计划生育事务 

1,575,550.00 

1,575,550.00 

  

2100799 

  其他人口与计划生育事务支出 

1,575,550.00 

1,575,550.00 

  

211 

节能环保支出 

159,000.00 

159,000.00 

  

21101 

环境保护管理事务 

159,000.00 

159,000.00 

  

2110101 

  行政运行 

9,000.00 

9,000.00 

  

2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

150,000.00 

150,000.00 

  

212 

城乡社区支出 

360,746,093.00 

992,750.00 

359,753,343.00 

21208 

国有土地使用权出让收入安排的支出 

339,753,343.00 

  

339,753,343.00 

2120802 

  土地开发支出 

339,648,343.00 

  

339,648,343.00 

2120804 

  农村基础设施建设支出 

105,000.00 

  

105,000.00 

21210 

国有土地收益基金支出 

20,000,000.00 

  

20,000,000.00 

2121002 

  土地开发支出 

20,000,000.00 

  

20,000,000.00 

21299 

其他城乡社区支出 

992,750.00 

992,750.00 

  

2129999 

  其他城乡社区支出 

992,750.00 

992,750.00 

  

213 

农林水支出 

2,597,258.70 

1,786,539.70 

810,719.00 

21301 

农业 

1,244,169.00 

433,450.00 

810,719.00 

2130104 

  事业运行 

433,450.00 

433,450.00 

  

2130199 

  其他农业支出 

810,719.00 

  

810,719.00 

21302 

林业 

432,750.00 

432,750.00 

  

2130204 

  林业事业机构 

432,750.00 

432,750.00 

  

21303 

水利 

301,500.00 

301,500.00 

  

2130399 

  其他水利支出 

301,500.00 

301,500.00 

  

21307 

农村综合改革 

618,839.70 

618,839.70 

  

2130705 

  对村民委员会和村党支部的补助 

563,839.70 

563,839.70 

  

2130706 

  对村集体经济组织的补助 

55,000.00 

55,000.00 

  

215 

资源勘探信息等支出 

1,522,250.00 

  

1,522,250.00 

21508 

支持中小企业发展和管理支出 

1,522,250.00 

  

1,522,250.00 

2150899 

  其他支持中小企业发展和管理支出 

1,522,250.00 

  

1,522,250.00 

220 

国土海洋气象等支出 

1,519,000.00 

1,519,000.00 

  

22001 

国土资源事务 

1,519,000.00 

1,519,000.00 

  

2200150 

  事业运行 

1,519,000.00 

1,519,000.00 

  

229 

其他支出 

14,967,400.00 

  

14,967,400.00 

22904 

其他政府性基金支出 

14,967,400.00 

  

14,967,400.00 

2290400 

  其他政府性基金支出 

14,967,400.00 

  

14,967,400.00 

    

      2.按支出用途分类,包括人员支出 2,407.27 万元,日常公用支出 483.76 万元,项目支出 38,726.92 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

    

      2014年结转下年 13,617.15 万元(含决算结余分配)。 

    

  (三)财政拨款支出决算情况 

    

      2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  3.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出,主要用于其他一般公共服务支出。 

  4.教育支出-其他教育支出-其他教育支出,主要用于其他教育方面的支出。 

  5.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出,主要用于其他文化方面的支出 

  6.文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出,主要用于其他体育方面的支出 

  7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

  8. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设,主要用于民政管理事务 

  9.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出主要用于其他城乡社区方面的支出。 

  10.农林水支出-农业-事业运行,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

  11.农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营,主要用于对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

  12.农林水支出-林业-林业事业机构,主要用于林业事业单位的基本支出。 

  13.农林水支出-林业-林业防灾减灾(原森林防火),主要用于为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。 

  14.农林水支出-水利-其他水利支出,主要用于其他水利方面的支出。 

  15.资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出,其他支持中小企业发展和管理方面的支出。 

  16.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行,主要用于国土资源部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  17.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出,主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 

  18.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

  19. 一般公共服务支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出,主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出 

    

      …… 

    

  (四)2014年公共预算财政拨款三公经费决算情况 

    

      1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。 

    

      其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国()团组 0 个,参加其他单位组织的出国()团组 0 个;本单位全年因公出国()累计 0 人次。 

    

      2.公务接待费:2014年公务接待费支出 25.61 万元,比上年下降(增长)61.8 %。主要用于接待支出。其中,本单位公务接待 24 批次,260 人次。 

    

      3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 0  元,比上年下降(增长)0    %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 0 万元。 

    

      三、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    

      2.专户资金教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

    

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

    

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    

      5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

    

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

    

      7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 

    

      8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

    

      9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

    

      10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。