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    330782000000/2016-201367

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    办公室

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  • 成文日期:

    2016-06-08 00:00:00

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    主动公开

义乌市经济和信息化委员会2015年部门预算
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发布时间:2016-06-08 15:41

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  一、经济和信息化委员会概况 

  ()主要职能 

  1、贯彻执行上级有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规;起草或制定有关文件、发展战略、规划、规范和计划并组织实施。 

  2、监测分析全市经济和信息化运行态势,进行预测预警、信息引导,调节经济日常运行。 

  3、负责推进工业产业结构战略性调整,指导产业转型升级,推进信息化、工业化融合发展。承担全市工业产业园区、信息产业园区的有关工作。 

  4负责全市企业技术改造投资管理工作,指导企业技术创新和技术进步,推进企业技术创新体系和能力建设。 

  5、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作。 

  6、负责全市电力运行管理,协调电力供需、电网运行中的有关问题;指导新农村电气化的建设。 

  7、指导各种经济成分的工业与信息化企业,组织协调企业治乱减负工作;指导企业管理创新和现代化企业制度建设;负责协调处理改制企业的有关遗留问题。 

  8、牵头协调指导工业与信息化企业发展生产服务业工作,推进制造业和服务业融合发展,推进生产服务业功能区和公共服务平台建设。负责国防科技工业的综合协调和管理。 

  9、协调和指导工业与信息化企业市场拓展和合作交流。协调和指导全市工业、信息化招商引资工作,参与开展区域产业合作。 

  10、负责全市信息化工作,指导协调电子政务发展,推动电子商务发展和社会经济各领域的信息化应用。指导“智慧城市”建设,负责信息网络设施建设,负责信息安全管理。 

  11、负责工业与信息化行业管理工作,管理和指导相关行业协会工作。 

  12、综合协调和指导服务中小企业发展,指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的投融资专项服务体系、公共服务平台和社会化服务体系建设;负责对全市工商企业服务所服务企业的业务指导、工作督查。 

  13、承办市委、市政府交办的其它事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,部门预算包括:委本级预算、委属企业服务中心、委属能源监察大队预算。 

  二、经济和信息化委员会2015年部门预算安排情况说明   (一)收入预算总体安排情况   经济和信息化委员会2015年收入预算14903.85万元,其中:财政拨款13653.85万元,占91.61%,其他收入1120万元,占7.52%,用单位支出户结余弥补收支差额130万元,占0.87%   (二)支出预算总体安排情况   义乌市经济和信息化委员会2015年支出预算14903.85万元。 

  

  

  

  

  1.按支出功能分类,包括教育支出14.46万元, 科学技术支出9920万元,节能环保支出94.31万元,资源勘探信息等支出3755.08万元,其他支出1120万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出1108.98万元,日常公用支出81.58万元,项目支出13661.38万元,定额交通补贴51.91万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

   2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面: 

  1.教育支出类进修及培训款培训支出项事务14.46万元,主要用于培训支出。 

  2.科学技术支出类技术研究与开发款应用技术研究与开发项事务9920万元,主要用于应用技术研究与开发。 

  3.节能环保支出类能源节约利用款能源节约利用项事务27万元,主要用于能源节约利用。 

  4.节能环保支出类能源管理事务款行政运行项事务35.18万元,主要用于行政运行。 

  5.节能环保支出类能源管理事务款能源行业管理项事务8.08万元,主要用于能源行业管理。 

  6.节能环保支出类能源管理事务款事业运行项事务24.04万元,主要用于事业运行。 

  7.资源勘探信息等支出类工业和信息产业监管款行政运行项事务1042.29万元,主要用于行政运行。 

  8.资源勘探信息等支出类工业和信息产业监管款一般行政管理事务项事务2367.81万元,主要用于一般行政管理事务。 

  9.资源勘探信息等支出类工业和信息产业监管款工业和信息产业支持项事务44万元,主要用于工业和信息产业支持。 

  10.资源勘探信息等支出类工业和信息产业监管款其他工业和信息产业监管支出项事务120万元,主要用于其他工业和信息产业监管支出。 

  11.资源勘探信息等支出类支持中小企业发展和管理支出款其他支持中小企业发展和管理支出项事务180.98万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。 

  12.其他支出类其他政府性基金支出款其他政府性基金支出项事务1120万元,主要用于其他政府性基金支出。 

  (四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

  1.因公出国(境)经费:无。 

  2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算16.3万元,比上年下降59.65%。其中:国内公务接待支出16.3万元,主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。 

  3. 公务用车购置及运行费:无。 

    

  附:12015年部门收支预算总表 

      22015年部门财政拨款支出预算表 

      32015年“三公”经费支出预算表 


附件

2015年收入预算总表和支出预算总表.xls


附件

2015年部门预算公开附表.xls


附件

按经济分类公开部门基本支出表.xls