11330782002609055T/2016-132072
财政办
2016-08-19
主动公开
发布时间:2016-08-19 09:14
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2015年度部门收支决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:义乌市人民政府廿三里街道办事处 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出(按支出功能分类) | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
一、财政拨款 | 175,951,840.43 | |||||
一般公共预算 | 42,376,948.34 | |||||
政府性基金预算 | 133,574,892.09 | |||||
二、事业单位专户资金 | 0.00 | |||||
三、事业收入(不含专户资金) | 0.00 | |||||
四、事业单位经营收入 | 0.00 | |||||
五、其他收入 | 88,615.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,853,997.34 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,334,408.02 | ||||
2010301 | 行政运行 | 18,334,408.02 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 41,440.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 41,440.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,478,149.32 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,478,149.32 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 853,000.00 | ||||
20701 | 文化 | 853,000.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 853,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 996,403.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 996,403.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 996,403.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,481,663.60 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 1,481,663.60 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 816,663.60 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 665,000.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 3,913,334.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 3,913,334.00 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 3,913,334.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 136,316,562.09 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 133,574,892.09 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 120,673,382.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 5,742,594.80 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7,158,915.29 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,741,670.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,741,670.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,399,102.40 | ||||
21301 | 农业 | 745,747.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 745,747.00 | ||||
21302 | 林业 | 177,946.40 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 177,946.40 | ||||
21303 | 水利 | 475,409.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 475,409.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 66,500.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 66,500.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 66,500.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,251,427.00 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,251,427.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,251,427.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 819,851.00 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 819,851.00 | ||||
2200150 | 事业运行 | 819,851.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 42,880.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 42,880.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 42,880.00 | ||||
229 | 其他支出 | 45,735.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 45,735.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 45,735.00 | ||||
本年收入合计 | 176,040,455.43 | 本年支出合计 | 176,040,455.43 | |||
六、上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | |||||
九、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |||
其中:专项结转 | 0.00 | |||||
政府性基金结转 | 0.00 | |||||
其他结转 | 0.00 | |||||
收 入 总 计 | 176,040,455.43 | 支 出 总 计 | 176,040,455.43 |