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2017-08-21 00:00:00
主动公开
发布时间:2017-08-21 16:13
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一、共青团义乌市委概况
(一)主要职能
共青团是共产党领导下的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,其机关的主要职责是:
1.行使义乌市委赋予的领导全市共青团工作,全市青年联合会和少先队等工作的职权,发挥党联系群众的桥梁和纽带作用,巩固党在我市青年中的群众基础。
2.围绕全市工作大局,参与制订全市有关青少年事业发展规划和工作策略,对全市性青少年社团组织进行业务指导和管理,对全市青少年活动场所、阵地、宣传刊物、服务机构进行管理。
3.参与实施有关青少年事务的法规,协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查了解本市青少年思想动态和青少年工作情况,研究相关问题,提出相应对策,为市委决策青少年工作提供参考,并开展各种行之有效的活动。
5.发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的工作职能。
6.协助教育部门在各类学校开展各具特色的教育活动,推进素质教育,培育“四有”新人。
7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,团市委部门预算包括:委本级预算和下属事业单位(市青少年宫)预算。
(三)部门决算单位构成
从预算单位构成看,共青团义乌市委(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属义乌市青少年宫决算。
二、共青团义乌市委(汇总)单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、共青团义乌市委(汇总)单位2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
共青团义乌市委(汇总)单位2016年度收入决算428.2万元,其中:本年收入401.69万元,占总收入93.81%,包括财政拨款收入396.7万元(其中,一般公共预算351.07万元,政府性基金预算45.63万元),占总收入92.64%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入5万元,占总收入 1.17%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入26.5万元,占总收入6.19 %。
(二)支出决算总体情况
共青团义乌市委(汇总)单位2016年度支出决算418.23万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出164.67 万元、教育支出176.49 万元、社会保障和就业支出26.44 万元、其他支出50.63 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出261.74 万元,日常公用支出59.6 万元,项目支出96.89 万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出367.6万元,政府性基金预算支出45.63万元,其他各类支出5万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
共青团义乌市委(汇总)单位2016年年初预算为377.9万元,2016年一般公共预算当年拨款351.07万元,完成年初预算的92.9 %。
一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务(类)支出164.67万元,占39.37%;教育支出(类)支出176.49万元,占42.12%;社会保障和就业(类)支出26.44万元,占6.32%;其他(类)支出50.63万元,占12.10%;
2.一般公共预算基本支出情况说明
共青团义乌市委(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出321.34万元,其中:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)108.07万元,主要用于团市委、市青少年宫的基本支出,决算数少于预算数,主要原因是2016年有人员退休和离职。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)50.11万元,主要用于团市委本级开展预防青少年违法犯罪、保护青少年合法权益等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是采取与其他部门合作开展活动的形式,减少了部分经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)6.49万元,主要用于共青团主题活动、少先队主题活动、青少年活动中心、志愿者活动、青年联合会活动、团干部读书会支出等项目支出,完成年初预算的100%。
(4)教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项)176.49万元,主要用于青少年宫的基本支出和水电费、少儿卡拉OK电视大奖赛、青少年夏令营活动、流动青少年宫进农村活动、青少年儿童活动等项目支出,完成年初预算的100%。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)18.89万元,主要用于缴纳单位职工的基本养老保险,完成年初预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款)7.55万元,主要用于缴纳单位职工的职业年金,完成年初预算的100%。
(7)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)11万元,主要用于马拉松志愿者招募、宣传、培训工作,此项为追加款项,完成预算的100%。
(8)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)11万元,主要用于马拉松志愿者招募、宣传、培训工作,此项为追加款项,完成预算的100%。
(9)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)事务34.63万元,主要用于文化体育类用品和活动,完成年初预算的100%。
人员经费235.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;
公用经费59.42万元,主要包括:办公费、印刷费等;
对个人和家庭的补助26.59万元,主要包括生活补助、医疗费、住房公积金等;
其他资本性支出1820元,主要是办公设备的购置。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),2016年年初预算为11万元,2016年决算为11万元,完成年初预算的100%。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为34.63万元,2016年决算为34.63万元,完成年初预算的100%。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.24万元,比上年决算数增长167.76%。主要用于接待接待各级各地共青团、少先队、青年联合会等组织、团队来义参观调研等支出。
3.其中,本单位国内公务接待127批次,482人次,共 3.24万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度团市委本级、所属义乌市青少年宫等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出18.23万元。
2.政府采购支出情况:无
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,团市委本级及所属各单位共有车辆 0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。