政府信息公开
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    330782000000/2018-250176

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  • 发布机构:

    义乌政府网

  • 成文日期:

    2018-08-17

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    主动公开

义乌市后宅街道办事处单位2017年度部门决算
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发布时间:2018-08-17 14:24

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  一、义乌市后宅街道办事处单位概况

  (一)主要职能

  1. 全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

  2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

  3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政决算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

  4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

  5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

  6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

  7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

  8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

  9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障各种经济组织合法权益。

  10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

  12.办理市政府交办的其他工作事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,义乌市后宅街道办事处单位部门决算包括:本级决算、基建决算。

  二、义乌市后宅街道办事处单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、义乌市后宅街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  义乌市后宅街道办事处单位2017年度收入总计12,478.36万元,与2016年相比,收入总计减少18308.70万元,下降 59.47%。主要原因是:土地出让收入减少。2017年度支出总计12,478.36万元,与2016年相比,支出总计减少18308.70万元,下降 59.47%。主要原因是:土地出让收入减少基建控制。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计12,478.36万元,占总收入100%,包括财政拨款收入11,640.91万元(其中,一般公共预算7,028.23万元,政府性基金预算4,612.68万元),占93.29%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入837.45万元,占 6.71%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计12,478.36万元,其中基本支出4,944.21万元,占 39.62%;项目支出7,534.14万元,占60.38%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,602.75万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出111.15万元、社会保障和就业支出286.5万元、医疗卫生与计划生育支出99.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,238.31万元、农林水支出2,890.46万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出112.14万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出110.41万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出27.35万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出3,376.59万元,日常公用支出1,567.62万元,项目支出7,534.14万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,028.23万元,政府性基金预算支出4,612.68万元,其他各类支出837.45万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  义乌市后宅街道办事处单位2017年度财政拨款收入总计11,640.91万元,与2016年相比,财政拨款收入总计减少19146.15万元,下降 62%。主要原因是:土地出让收入减少。2017年度财政拨款支出总计11,640.91万元,与2016年相比,财政拨款支出总计减少19146.15万元,下降 62%。主要原因是:土地出让收入减少基建控制。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  义乌市后宅街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,028.23万元,占本年支出合计的56.32%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2988.19万元,增长73.96%。主要原因是:超收分成增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  义乌市后宅街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4767.4万元,支出决算为7,028.23万元,完成年初预算的147%,主要原因是新增四个社区和一个网格中心,劳务派遣及临时人员增加。其中:

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项),主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。 年初预算数为15万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项),主要用于宗教寺庙安全培训检查、台胞家属走访慰问等方面支出。年初预算数为2万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),主要用于开展党建事务支出。 年初预算数为20万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项),主要用于纪委宣传、办案工作支出。 年初预算数为2万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),主要用于为开展社会各项事业宣传支出。 年初预算数为46万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  6.一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。年初预算数为82.5万元,年终决算数为680.35万元,完成预算数的8.25%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),主要用于团委“五四”活动;妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。年初预算数为6万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为1790.2万元,年终决算数为1979.36万元,完成预算数的110%。决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于日常工作其他支出。

  年初预算数为238.7万元,年终决算数为238.68万元,完成预算数的99.99%。

  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项),主要用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。 年初预算数为36万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项),主要用于处理来信来访工作支出。 年初预算数为20万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项),主要用于日常工作其他支出。年初预算数为76万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项),主要用于完成第三次全国经济普查等统计工作。年初预算数为39.8万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  14.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项),主要用于征兵体检(政审),民兵(预备役)训练等人武工作支出。年初预算数为20万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  15.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项),主要用于劳教人员矫正支出。 年初预算数为3万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项),主要用于畜牧防疫支出。年初预算数为5万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项),主要用于食品药品安全管理员人员支出。 年初预算数为9万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项),主要用于后宅卫生院的补助支出。年初预算数为70万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其它人口与计划生育事务支出(项), 主要用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常计划生育管理支出。年初预算数为91.7万元,年终决算数为91.7万元,完成预算数的100%。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),主要用于计划生育管理支出。 年初预算数为80万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是透环工作经费由卫计委负责。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项),主要用于农村城乡居民大病医疗补助。年初预算数为327.2万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  22.国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。年初预算数为107.7万元,年终决算数为107.7万元完成预算数的100%。

  23.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常农业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为102.2万元,年终决算数为102.28万元,完成预算数的100%。

  24.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),主要用于农业基础设施建设支出。年初预算数为52.6万元,年终决算数为2682.78万元,完成预算数的510%。

  25.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(原森林防火)(项),主要用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。年初预算数为55万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%,决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  26.农林水支出(类)水利(款)其他水利(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常水利工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为50.80万元,年终决算数为50.80万元,完成预算数的100%。

  27.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),主要用于保障街道正常运转,完成日常林业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为17.9万元,年终决算数为17.91万元,完成预算数的100%。

  28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。年初预算数为303.2万元,年终决算数为650.62万元,完成预算数的214.5%。决算数大于预算数的原因是前期开发工作经费增加。

  29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项),主要用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。年初预算数为371.6万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%。决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  30.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算数为199.3万元,年终决算数为131.96万元,完成预算数的66.21%。决算数小于预算数的原因是部分临时人员调整为购买服务。

  31.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于职业年金缴费支出。年初预算数为79.7万元,年终决算数为35.53万元,完成预算数的44.58%。决算数小于预算数的原因是部分临时人员调整为购买服务。

  32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活救补助(项),主要用于乡复员退伍军人生活救助。年初预算数为37万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%。决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)万元,主要用于完成农村劳动力培训、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。年初预算数为110.1万元,年终决算数为95.09万元,完成预算数的86.36%。决算数小于预算数的原因是培训费用控制。

  34.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),主要用于老年人走访慰问、老年大学、健身活动等方面的支出。年初预算数为12万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%。决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),主要用于新建农村社区建设和居家养老服务照料中心补助等方面的支出。年初预算数为20万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%。决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  36.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为70万元,年终决算数为5.31万元,完成预算数的7.58%。决算数小于预算数的原因是部分决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  37.资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项),主要用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。年初预算数为115.8万元,年终决算数为95.81万元,完成预算数的82.73%。决算数小于预算数的原因是日常公用经费控制。

  38.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),主要用于农村体育健身设施支出。年初预算数为10万元,年终决算数为0万元,完成预算数的0%。决算数小于预算数的原因是决算数据合并在市级财政体现,不在镇街财政体现。

  39.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),主要用于完成日常文化工作任务所发生的支出,包括人员支出、日常公用支出和文化娱乐活动等方面的支出。年初预算数为72.3万元,年终决算数为62.27万元,完成预算数的86.12%。决算数小于预算数的原因是日常公用经费减少。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  义乌市后宅街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,106.77万元,其中:

  人员经费2,573.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等;

  公用经费1,533.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维护费、租赁费、办公设备购置费及其他商品服务支出等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  1.政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

  义乌市后宅街道办事处单位2017年度政府性基金财政拨款支出4612.68万元,占本年支出合计的37%。与2016年相比,政府性基金财政拨款支出减少22134.34万元,下降82.75%。

  年初预算数18000万元,完成预算数的25.62%。主要原因是:土地出让收入减少基建控制。其中:

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),主要用于土地征迁相关费用等方面支出。年初预算数1650.8万元,年终决算520.48万元,完成预算数的31.52%。决算数小于预算数的原因是市级财政承担征迁补偿费增加,街道财政支出减少。

  2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项),主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。年初预算数16109.2万元,年终决算3747.1万元,完成预算数的23.26%。决算数小于预算数的原因是勘察设计规划等费用减少。

  3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),主要用于市政道路等方面支出。年初预算数240万元,年终决算320.1万元,完成预算数的133.37%。决算数大于预算数的原因是市政道路路面破损修补费用增加。

  4.其他支出(类)彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)体育事业的公益金支出(项),主要用于拆装式游泳池补助。年初无预算,年终决算25万元,决算数大于预算数的原因是公益金补助。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元,支出决算为6.71万元,完成预算的22.37%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.71万元,完成预算的22.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务招待。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.28万元,下降16.11%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:无此项支出。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.71万元,比上年决算数下降16.11%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节约,减少公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次,累计1,368人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:已实行车改,无此项支出。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度义乌市后宅街道办事处单位后宅二小东边南边道路项目实行预算绩效目标管理,当年预算530万元,实际支出495.19万元,项目执行率93.43%;净居路(城北路--103省道)改建工程,当年预算213万元,实际支出212.15万元,项目执行率99.6%。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:后宅二小东边南边道路项目绩效总体自评结果:优秀。道路宽敞畅通,解决上下学高峰期交通问题,达到预期目标;净居路(城北路--103省道)改建工程项目绩效总体自评结果:优秀。弱电管线下穿,提高美观度,满足城市交通出行道路宽敞。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度后宅街道参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,533.52万元,比上年度增加1276.25万元,增长496.1%,主要原因是新增四个社区和一个网格中心。

  2.政府采购支出情况

  2017年度后宅街道政府采购支出总额2060.59万元,其中:政府采购工程支出2060.59万元。授予中小企业合同金额2060.59万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,后宅街道本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):主要指用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务的支出。

  13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):主要指用于宗教寺庙安全培训检查、台胞家属走访慰问等方面的支出。

  14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):主要指用于开展党建事务的支出。

  15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):主要指用于纪委宣传、办案工作的支出。

  16.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),主要指用于为开展社会各项事业的宣传支出。

  17.一般公共服务支出(类)其它一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

  18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):主要指用于团委“五四”活动;妇联“三八”、“六一”活动等团、妇工作支出。

  19.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):主要指用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常公用支出。

  20.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要指用于日常工作其他支出。

  21.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项):主要指用于工作布置会、专项培训、考察等方面支出。

  22.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项):主要指用于处理来信来访工作支出。

  23.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项):主要用于日常工作其他支出。

  24.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):主要用于完成第三次全国经济普查等统计工作。

  25.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):主要指用于征兵体检(政审),民兵(预备役)训练等人武工作支出。

  26.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):主要指用于劳教人员矫正支出。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):主要指用于畜牧防疫支出。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):主要指用于食品药品安全管理员人员支出。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):主要指用于后宅卫生院的补助支出。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其它人口与计划生育事务支出(项):主要指用于为保障街道正常运转,完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出,包括人员支出和日常计划生育管理支出。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):主要指用于计划生育管理支出。

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):主要指用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

  33.国土海洋气候等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):主要指用于完成日常工作任务所发生的支出,包括国土人员支出、日常公用支出及国土整治等方面的支出。

  34.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常农业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  35.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):主要指用于农业基础设施建设支出。

  36.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常林业工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  37.农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):主要指用于保障街道正常运转,完成日常水利工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  38.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(原森林防火)(项),主要指用于森林巡查、防火灭火等方面的支出。

  39.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

  40.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):主要指用于综治工作、村(居)主要干部报酬、村(社区)干部工作等方面的支出。

  41.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要指用于基本养老保险缴费支出。

  42.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于职业年金缴费支出。

  43.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活救补助(项):主要指用于乡复员退伍军人生活救助。

  44.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要指用于完成农村劳动力培训、劳动基层平台建设、劳动法律法规培训等方面的支出。

  45.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):主要指用于老年人走访慰问、老年大学、健身活动等方面的支出。

  46.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):主要指用于新建农村社区建设和居家养老服务照料中心补助等方面的支出。

  47.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):主要指用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  48.资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项):主要指用于完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  49.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):主要指用于文化体育与传媒方面的支出,如体育健身设施支出等。

  50.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):主要指用于完成日常文化工作任务所发生的支出,包括人员支出、日常公用支出和文化娱乐活动等方面的支出。

  51.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):主要指用于土地征迁相关费用等方面支出。

  52.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):主要指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

  53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):主要指用于市政道路等方面支出。

  54.其他支出(类)彩票公益金对应专项债务收入安排的支出(款)体育事业的公益金支出(项):主要指彩票公益金用于体育事业的公益金支出,如拆装式游泳池补助。


附件

2017年后宅街道决算批复公开表.xls