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    330782000000/2018-250227

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    办公室

  • 成文日期:

    2018-08-27 15:40:00

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    主动公开

义乌市纪委2017年度部门决算
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发布时间:2018-08-27 15:40

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  中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年度部门决算 

    

  一、中国共产党义乌市纪律检查委员会单位概况 

  (一)主要职能 

  1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 

  2、负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作,承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。 

  3、负责检查并处理全市党组织、党员违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;必要时直接查处基层党组织管辖范围内比较重要或复杂的党纪案件。 

  4、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。  

  5、承办上级纪委、监委和市委、市政府委托和交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,中国共产党义乌市纪律检查委员会单位部门决算包括:本级决算。 

  二、中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

            中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年度收、支总计3,482.34万元,与2016年相比,收、支总计增加1361.89万元,增长64%。主要原因是:监委成立后检察院部分人员转隶到纪委和人员平均支出增加。 

  (二)收入决算情况说明 

   本年收入合计3,464.24万元,占总收入99.48%,包括财政拨款收入3,464.24万元(其中,一般公共预算3,464.24万元,政府性基金预算0万元),占99.48%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计3,464.24万元,其中基本支出3,124.08万元,占 90.18%;项目支出340.17万元,占9.82%; 经营支出0万元,占 0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,182.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出281.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出2,854.84万元,日常公用支出269.24万元,项目支出340.17万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,464.24万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年度财政拨款收、支总计3,482.34万元,与2016年相比,收、支总计增加1361.89万元,增长64%。主要原因是:监委成立后检察院部分人员转隶到纪委和人员平均支出增加。 

    

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,464.24万元,占本年支出合计的100%收、支总计增加1361.89万元,增长64%。主要原因是:监委成立后检察院部分人员转隶到纪委和人员平均支出增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,555.53万元,支出决算为3,464.24万元,完成年初预算的135.56%,主要原因是监委成立后检察院部分人员转隶到纪委和人员平均支出增加

其中: 

      一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2860.5万元,比上年增加958万元,增长33%,主要原因是监委成立后检察院部分人员转隶到纪委和人员平均支出增加 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)10万元。 

  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)330.16万元。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)201.19万元。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)80.48万元。 

    

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  中国共产党义乌市纪律检查委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,124.08万元,其中: 

  人员经费2,854.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金; 

      公用经费269.24万元,主要包括:办公费、印刷费、出差费等。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  无。 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元,支出决算为1.32万元,完成预算的8.78%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的8.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算安排较为宽裕。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.6万元,增长60%,主要因为公务接待费有增加,而且上一年度基数较小。其中:

 (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

 (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.32万元,比上年决算数增长60%,主要因为来义考察人员比上一年度有增加,而且上一年度基数较小。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计150人次。 

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (九)部门预算绩效情况说明 

  无绩效要求。 

    

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度本级机关运行经费一般公共预算支出269.24万元。比上年度增加53万元,增长19.7%,主要原因是人员增多后经费支出增多。 

   2.政府采购支出情况 

    2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

   3.国有资产占有使用情况 

    截至2017年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

    

    

    


附件

纪委2017年决算公开表格.xls