• 信息索引号:

    11330782002609223W/2021-389508

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市审计局

  • 成文日期:

    2021-01-15

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市审计局对义乌市财政局具体组织的2020年度本级预算执行和决算(草案)进行审计的审前公告
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发布时间:2021-01-15 16:54

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根据《中华人民共和国审计法》第十七条、第二十七条的规定,我局将对义乌市财政局具体组织的2020年度本级预算执行和决算(草案)进行审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

一、审计范围及内容

本次审计重点审计义乌市财政局具体组织2020年度本级政府预算执行及决算草案情况,包括本级一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金等筹集、分配、使用、管理情况,尚未纳入预算管理的其他政府收支情况,决算草案编制情况等,必要时将追溯以前年度或者延伸审计有关单位。根据审计过程中发现的问题及相关事项作其他必要的抽审和延伸审计。

二、审计时间

2021年1月18日起。    

三、举报电话

市派驻第二纪检组85562213 ,电子邮箱: xjr691@163.com;义乌市审计局83828380,电子邮箱: sjj@yw.gov.cn.com。

四、审计人员纪律

审计人员审计期间,严格遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。

审计“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

本公告公示期从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

 

                               义乌市审计局    

                                2021年1月12日  

 


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