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    11330782002609960F/2023-535542

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    江东街道

  • 成文日期:

    2023-09-04

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市人民政府江东街道办事处2022年度部门决算
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发布时间:2023-09-04 16:32

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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2022年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令;研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进全面从严治党;推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作;全面加强基层宣传思想文化工作,推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作,支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。  

4.统筹落实村、社区发展的重大决策和村、社区建设规划,参与辖区公共服务建设规划,配合做好城市有机更新,抓好环境综合整治、生态环境保护等工作,推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策,积极构建公共服务均等化体系,促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量,落实辖区内相关行政事务常态化管理,依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,协助做好监督检查等事中事后监管工作;组织开展群众监督和社会监督。

7.指导村民委员会工作,领导社区居委会、业委会建设,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

10.编制街道财政预(决)算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市人民政府江东街道办事处部门决算包括:义乌市人民政府江东街道办事处本级决算。

纳入义乌市人民政府江东街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计47059.43万元,支出总计47059.43万元,与2021年度相比,各减少33957.3万元,下降41.91%。主要原因是:收入减少,安排的支出相应减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计47059.43万元;包括财政拨款收入47059.43万元(其中,一般公共预算9324.39万元,政府性基金预算37735.04万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计47059.43万元,其中基本支出4501.99万元,占9.57%;项目支出42557.44万元,占90.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计47059.43万元,支出总计47059.43万元,与2021年相比,各减少33957.3万元,下降41.91%。主要原因是收入减少,安排的支出相应减少;财政拨款支出年初预算数61186.4万元,完成年初预算的76.91%,主要原因是收入减少,安排的支出相应减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9324.39万元,占本年支出合计的19.81%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加383.17万元,增长4.11%。主要原因是:业务调整,中期追加经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9324.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4470.96万元,占47.95%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1429.78万元,占15.33%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出106.9万元,占1.15%;城乡社区(类)支出829.48万元,占8.9%;农林水(类)支出1037.27万元,占11.12%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出1450万元,占15.55%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10088.57万元,支出决算为9324.39万元,完成年初预算的92.43%,主要原因是本年支出决算中项目支出较年初预算项目支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3434.36万元,支出决算为4179.36万元,完成年初预算的121.69%,决算数大于预算数的主要原因业务调整,中期追加经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2563.6万元,支出决算为291.6万元,完成年初预算的11.37%,决算数小于预算数的主要原因是业务调整,中期减少经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为450万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因业务调整,中期减少经费。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为19万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为97万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为85万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于小于预算数的主要原因是业务调整,中期减少经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为65万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为168万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1107.16万元,比年初预算数增加1107.16万元,决算数大于预算数的主要原因是部分城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)等的支出调整至此项。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为215.08万元,支出决算为215.08万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为107.54万元,支出决算为107.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为390万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为106.896万元,比年初预算数增加106.986万元,决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)的支出调整至此项。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为1439.98万元,支出决算为829.48万元,完成年初预算的57.6%,决算数小于预算数的主要原因部分支出调整至社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为150万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1037.27万元,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)等支出调整至此项。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为90万元,支出决算为1450万元,完成年初预算的1611.11%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,中期追加经费并且卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出调整至此项。

预备费(类)。年初预算为49万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是调整至其他支出项。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4501.99万元,其中:

人员经费4162.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

公用经费339.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出37735.04万元,占本年支出合计的80.19%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少34340.48万元,下降47.65%。主要原因是:土地出让收入减少,安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出37735.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37735.04万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为51097.83万元,支出决算为37735.04万元,完成年初预算的73.85%,主要原因是土地出让收入减少,安排的支出减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为51017.83万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是业务调整,中期减少经费以及支出调整至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为80万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出调整至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35735.04万元,比年初预算数增加35735.04万元,决算数大于预算数的主要原因是部分城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)等支出调整至此项。

城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2000万元,比年初预算数增加2000万元,决算数大于预算数的主要原因是业务调整,中期追加经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.5万元,支出决算为6.74万元,完成全年预算的70.95%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,保持一致,增长0%。主要原因是无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,保持一致,增长0%,主要原因是无该项支出;公务接待费支出决算为6.74万元,占100%,与2021年度相比,增加2.94万元,增长43.62%,主要原因是疫情防控人员增多,公务招待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无因公出国(境)费开支。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为9.5万元,支出决算为6.74万元,完成全年预算的70.95%。国内公务接待869批次,累计3164人次。主要用于接待招待、工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出6.74万元,主要用于招待、工作餐等支出,接待869批次,累计3164人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为334.08万元,支出决算为339.46万元,完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因中期追加经费;比2021年度增加14.63万元,增长4.5%,主要原因是工会经费及疫情原因其他交通费用支出较去年增多。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3177.43万元,其中:政府采购货物支出837.96万元、政府采购工程支出1841.54万元、政府采购服务支出497.94万元。授予中小企业合同金额3177.43万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额586.32万元,占授予中小企业合同金额的18.45%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,江东街道本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,江东街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目18个,共涉及资金6167.21万元,占一般公共预算项目支出总额的97.03%。组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目41个,共涉及资金33680.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.69%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“雇员及临时人员经费”“清扫保洁及创建经费”等59个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6167.21万元,政府性基金预算支出33680.73万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,“雇员及临时人员经费”等33个项目自评等级为优,“环保工作经费”等10项目自评等级为良,“市政道路及配套设施”等8个项目项目自评等级为中,“智慧安全建设”等8个项目项目自评等级为差。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是预算配置情况良好,预算与当年工作目标基本匹配;二是预算管理水平较高,但预算执行、内控建设等方面仍需完善;三是全年工作产出明显,乡村振兴、双江湖开发等工作达成预期目标;四是经济水平位于全市前列,在疫情冲击下社会运转总体平稳,社会评价良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

江东街道办事处随决算公开2022年度部门项目支出绩效自评结果清单(详见附件2)。其中,“社会治安综合治理管理经费”项目和“宣传经费”项目绩效自评具体情况如下:

“社会治安综合治理管理经费”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为800.93万元,执行数为799.74万元,完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况:一是积案化解率达到93%;二是社会治安持续好转。发现的问题及原因:一是网络电信诈骗事件仍存在;二是相关支出持续增加。下一步改进措施:一是加强反诈宣传工作;二是优化维稳工作机制,提高工作效率。

项目名称

社会治安综合治理管理经费

主管部门

江东街道办事处

项目单位

江东街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

800

800.93

799.735006

99.85%

其中:当年财政拨款(省级及以上财政资金)





当年财政拨款(市县财政资金)

800

800.93

799.735006

99.85%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

民情民访代办、信访维稳经费;反恐及关注群体补助、国家安全;群防群治;反邪、禁毒;反诈、扫黑除恶等宣传;综治、平安义乌等宣传;防溺水工作等

民情民访代办、信访维稳经费;基层治理辅助员工资;反邪、禁毒;反诈、扫黑除恶等宣传

绩效产出

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

积案化解数

14

13

40

38


质量指标







时效指标







成本指标







效益指标

经济效益指标







社会效益指标

群众积极参与平安工作,社会治安持续好转

群众积极参与平安工作,社会治安持续好转

完成

30

30


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

大于90%

完成

30

30


总分

100

98


自评结论

优√      良□      中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

“宣传经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元,执行数为302.53万元,完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况:一是完成286个文明单元建设;二是巩固文明城市称号。发现的问题及原因:一是文明创建意识尚未深入人心;二是精神文明建设仍需加强。下一步改进措施:一是优化文明创建工作机制;二是加强正确健康思想教育工作。

项目名称

宣传经费

主管部门

江东街道办事处

项目单位

江东街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

370.5

320

302.533134

94.54%

其中:当年财政拨款(省级及以上财政资金)





当年财政拨款(市县财政资金)

370.5

320

302.533134

94.54%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

街道新时代文明实践所、文化站、图书馆运营;街道文明创建活动;公众号运营、与新闻媒体共建活动策划、实施

街道新时代文明实践所、文化站、图书馆运营;街道文明创建活动;公众号运营、与新闻媒体共建活动策划、实施;文明城市复检

绩效产出

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

文化单元打造数量

286

286

25

25


质量指标

文明创建情况

巩固全国文明城市称号

完成

25

25


时效指标







成本指标







效益指标

经济效益指标







社会效益指标

精神文明建设

助推精神文明建设

完成

25

22


生态效益指标







可持续影响指标

社会氛围

形成良好的社会氛围

完成

25

23


满意度指标

服务对象满意度指标







总分

100

95


自评结论

优√      良□      中□      差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映上述项目以外的其他统计信息事务支出。

22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

24.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

25.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指反映食品安全监管等专项工作支出。

26.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

27.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映用于国防方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村居民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

37.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

38.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

39.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制的村级组织运转奖补资金。

40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

41.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映化解除债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

43.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他应急应急管理方面的支出。

44.预备费(类):指反映预算中安排的预备费。

五、附件

附件1.义乌市人民政府江东街道办事处2022年度部门决算公开表.XLS

附件2:2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls