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    11330782002609055T/2023-535840

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    廿三里街道

  • 成文日期:

    2023-09-05

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市人民政府廿三里街道办事处2022年度单位决算
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发布时间:2023-09-05 18:37

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2022年度部门(单位)决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、 概况

(一)单位职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令;研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进全面从严治党;推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作;全面加强基层宣传思想文化工作,推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作,支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实村、社区发展的重大决策和村、社区建设规划,参与辖区公共服务建设规划,配合做好城市有机更新,抓好环境综合整治、生态环境保护等工作,推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策,积极构建公共服务均等化体系,促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量,落实辖区内相关行政事务常态化管理,依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,协助做好监督检查等事中事后监管工作;组织开展群众监督和社会监督。

7.指导村民委员会工作,领导社区居委会、业委会建设,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

10.编制街道财政预(决)算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括:本级决算。

机构设置:廿三里街道内设八办三中心,分别是党政综合办、党建工作办、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、建设管理办公室、城市管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、应急管理中心、便民服务中心。

3.人员情况,目前街道在册人数410人,其中行政人员43人,参公人员5人,事业人员43人,行政退休人员33人,参公退休人员2人,事业退休人员23人,精减遗属13人,雇员及临聘人员306人,借出4人,借入4人。

二、2022年度单位决算公开表

详见2022年单位决算公开表(11张)附件1。

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计26427.91万元,支出总计26427.91万元,与2021年度相比,各减少6756.21万元,下降20.36%。主要原因是:经济不活跃,财政收入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计26427.91万元;包括财政拨款收入26427.91万元(其中,一般公共预算6185.91万元,政府性基金预算17241.37万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计88.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入0%;0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3000.63万元,占收入合计11.35%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计26427.91万元,其中基本支出5230.09万元,占19.79%;项目支出21197.82万元,占80.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计26427.91万元,支出总计26427.91万元,与2021年相比,各减少6756.21万元,下降20.36%。主要原因是:经济不活跃,财政收入减少,支出相应减少。

财政拨款支出年初预算数29015万元,完成年初预算的91.08%,主要原因是经济不活跃,财政收入减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6185.91万元,占本年支出合计的23.41%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5494.51万元,下降47.04%。主要原因是:经济不活跃,收入减少,支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6185.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3018.72万元,占48.79%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出568.21万元,占9.19%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出138.11万元,占2.23%;城乡社区(类)支出600.36万元,占9.71%;农林水(类)支出1030.50万元,占16.66%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0)万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出830万元,占13.42%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7755.75万元,支出决算为6185.91万元,完成年初预算的79.76%,主要原因是经济不活跃,收入减少。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)年初预算为230万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为2655.34万元,支出决算为2892.90万元,完成年初预算的108.95%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出类其余款项合并至此。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1449.12万元,支出决算为125.82万元,完成年初预算数的8.68%,决算数小于预算数的主要原因是一部分决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为370万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为43万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(7)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)年初预算为12.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(8)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(9)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为115万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(10)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(11)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为158万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

(12)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为85万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(13)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(14)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为690万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为30万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)年初预算为298.98万元,支出决算为321.18万元,完成年初预算的107.43%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出(类)其余款项合并至此。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为164.69万元,支出决算为164.69万元,完成年初预算的100%。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为82.34万元,支出决算为82.34万元,完成年初预算的100%。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为170万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。

(20)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为49.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。

(21)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)。

(22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为259万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(23)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(24)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算为265万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(25)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

(26)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)48.58万元,支出决算为600.36万元,完成年初预算的12.36%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出(类)其余款项决算数合并至此。

(27)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

(28)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为58万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

(29)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1030.49万元,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出类其余款项合并至此。

(30)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为63万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(31)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至其他类款项。

(32)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理支出(款)其他应急管理支出(项)年初预算为84.4万元,支出决算为830万元,完成年初预算的983.41%,决算数大于预算数的主要原因是其余类款项合并至此。

(33)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)年初预算为179.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至灾害防治及应急管理支出(类)应急管理支出(款)其他应急管理支出(项)。

(34)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为138.11万元,决算数大于预算数的主要原因是其余类款项合并至此。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5230.09万元,其中:

人员经费3790.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1439.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出17241.37万元,占本年支出合计的65.24%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1237.57万元,增长7.73%。主要原因是:有机更新、文明创建支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出17241.37万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出17241.37万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20000万元,支出决算为17241.37万元,完成年初预算的86.21%,主要原因是经济不活跃,收入减少,支出相应减少。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为500万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为90万元,支出决算17241.37万元,完成年初预算的19157.08%,决算数大于预算数的主要原因是全部政府性基金预算财政拨款支出决算数合并至此。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为14280万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为3025万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为2105万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数合并至城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明                    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元,支出决算为0.70万元,完成全年预算的14%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是记账科目调整。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.70万元,占100%,与2021年度相比,减少22.98万元,97.05%,主要原因是厉行节约,过紧日子。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0。主要用于0位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

(3)公务接待费全年预算数为5万元,支出决算为0.7万元,完成全年预算的14%。国内公务接待10批次,累计386人次。主要用于接待征兵体检人员餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,过紧日子。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.7万元,主要用于征兵体检人员餐费等支出。接待10批次,累计386人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为2327.56万元,支出决算为1439.09万元,完成年初预算的61.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,过紧日子;比2021年度减少842.23万元,下降36.92%,主要原因是厉行节约,过紧日子。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4060万元,其中:政府采购货物支出430万元、政府采购工程支出3260万元、政府采购服务支出370万元。授予中小企业合同金额4060万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3020万元,占授予中小企业合同金额的74.38%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本级共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,共涉及资金3995.68万元,占一般公共预算项目支出总额的85.03%。组织对2022年病媒生物防治、彩色健康森林等40个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金20000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果。其中,工业区镇区管网运维(含“零直排”新增混流整改、水质检测)项目和创建工作经费项目绩效自评具体情况如下:


项目单位

廿三里街道本级

项目名称

工业区镇区管网运维(含“零直排”新增混流整改、水质检测)

项目内容

具体范围:从纳管户出户管接入的第一口污水井开始对污水管网等设施进行维护;区域内雨水排水管网从立管接入的第一口井开始维护,包含管道、检查井、雨篦井的清捞养护。雨污水管总长度102030米。

项目依据

发包排水公司运维

申报数(元)

2,600,000.00

核定数(元)

2,600,000.00

目标类型

指标类别

指标名称

指标值

产出目标

数量指标

运维雨污水管总长度

完成雨污水管总长度102030米运维。

产出目标

数量指标

按照要求对区域内排水设施进行运行维护

合格率90%

效益目标

经济效益

改善水环境质量

地表水Ⅲ类以上

效益目标

社会效益

实现污水全纳管

污水统一纳管至江东污水处理厂处理

工业区镇区管网运维(含“零直排”新增混流整改、水质检测)项目目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成雨污水管总长10.20万米运维;二是实现污水全纳管。发现的问题及原因:一是排水设施运行维护不够完善;二是水环境质量还待加强。下一步改进措施:一是加强巡查排查力度;二是增加运维经费。


项目单位

廿三里街道本级

项目名称

创建工作经费

项目内容

创建工作经费

项目依据

全国文明城市创建

申报数(元)

8,000,000.00

核定数(元)

8,000,000.00

目标类型

指标类别

指标名称

指标值

产出目标

时效指标

全国文明城市创建

1年

产出目标

数量指标

文明创建评比合格率

90%

效益目标

可持续影响

街道内居民满意率

100%

效益目标

社会公众或服务对象满意度

街道内居民满意率

100%

创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全国文明城市创建;二是社会公众满意度。发现的问题及原因:一是文明创建突击性较强;二是创建成果延续不易。下一步改进措施:一是加大创建力度;二是延续创建成果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

2022年单位决算公开表(11张)附件1,2022年部门项目支出绩效自评结果清单详见附件2。


附件1.xls

附件2.xls